ďťż

Wystawiono f-re sprzedaży w m-cu kwietniu na kontrahenta zagranicznego jako sprzedaż nie opodatkowana W m-cu czerwcu odesłano nam f-re ponieważ została wystawiona błędnie gdyż powinna byc na kontrahenta krajowego(oddział w Polsce ) i zarazem jako sprzedaż opodatkowana . Czy powinienem robić korekte deklaracji w m-cu kwietniu a korektę faktury wystawić w czerwcu (czy korekta musi być podpisana przez kontrahenta zagranicznego ?)
Z góry dziękuje


Na forum udzielamy odpowiedzi dotyczących funkcjonowania programu Fakt, a nie interpretacji przepisów prawa.
  • zanotowane.pl
  • doc.pisz.pl
  • pdf.pisz.pl
  • fisis2.htw.pl


  •  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

       
     
      Korekta VAT
    Union Chocolate.