Zakupilismy material, ktory zostal wprowadzony na magazyn. Okazalo sie, ze musimy go zwrocic, wiec sprzedawca wystawil nam fakture korygujaca. Program sciagnal ten material ze stanu i niby wszystko jest ok, ale nie na kontach. Faktura korygujaca jest na koncie 300-1 - Rozliczenie zakupu materialow ze znakiem - po stronie Wn, ale nie jest uwzgledniona na koncie przeciwstawnym czyli 310-Dostawa. Kiedy robie zestawienie: Zapisy na koncie 300-1 SALDO MA powinno wyjsc 0, a jest wlasnie kwota tej faktury korygujacej. Czy w takim razie nalezy ja wyksiegowac recznie zeby saldo sie zgadzalo?
![]() |
|||
problem z faktura korygujaca-zakupy | Union Chocolate. | ||
|