ďťż

Zakupilismy material, ktory zostal wprowadzony na magazyn. Okazalo sie, ze musimy go zwrocic, wiec sprzedawca wystawil nam fakture korygujaca. Program sciagnal ten material ze stanu i niby wszystko jest ok, ale nie na kontach. Faktura korygujaca jest na koncie 300-1 - Rozliczenie zakupu materialow ze znakiem - po stronie Wn, ale nie jest uwzgledniona na koncie przeciwstawnym czyli 310-Dostawa. Kiedy robie zestawienie: Zapisy na koncie 300-1 SALDO MA powinno wyjsc 0, a jest wlasnie kwota tej faktury korygujacej. Czy w takim razie nalezy ja wyksiegowac recznie zeby saldo sie zgadzalo?


Faktura korygująca jest księgowana w Fakcie dokładnie tak samo, jak faktura, lecz ze znakiem [-] (jeśli pomniejszenie). Jeżeli samodzielnie wprowadzają Państwo do tego jakieś modyfikacje, odpowiadające im przeksięgowania trzeba wykonać ręcznie.
Nic sami recznie dodatkowo nie robimy. Dlaczego wiec nie ma zapisu na koncie 310? Archiwizacje przeslalam dzis do Faktu do Pana Lietke.

Nic sami recznie dodatkowo nie robimy. Dlaczego wiec nie ma zapisu na koncie 310? Archiwizacje przeslalam dzis do Faktu do Pana Lietke.

Odpowiedź dostała Pani w innym wątku. W skrócie: Fakturę o której mowa należy zaksięgować w mag ręcznie dok PK.
  • zanotowane.pl
  • doc.pisz.pl
  • pdf.pisz.pl
  • fisis2.htw.pl


  •  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

       
     
      problem z faktura korygujaca-zakupy
    Union Chocolate.