Wystawiono f-re sprzedaży w m-cu kwietniu na kontrahenta zagranicznego jako sprzedaż nie opodatkowana W m-cu czerwcu odesłano nam f-re ponieważ została wystawiona błędnie gdyż powinna byc na kontrahenta krajowego(oddział w Polsce ) i zarazem jako sprzedaż opodatkowana . Czy powinienem robić korekte deklaracji w m-cu kwietniu a korektę faktury wystawić w czerwcu (czy korekta musi być podpisana przez kontrahenta zagranicznego ?)
![]() |
|||
Korekta VAT | Union Chocolate. | ||
|